广州轻工集团关于广州市市属国有企业资产管理(国资监管及重大风险)情况专项审计调查审计发现问题整改情况的公告

  广州市审计局于2022年4月27日至7月29日对广州市属国有企业2019至2021年度资产管理(国资监管及重大风险)情况进行了专项审计调查,并于2022年12月15日出具《专项审计调查报告》(穗审企调报〔2022〕10号)。广州市审计局对我司资产管理(国资监管及重大风险)情况指出存在的问题并提出了审计处理意见和建议。我司高度重视,对报告中反映的1项问题,进行了认真研究分析,及时制定整改措施,全面完成整改。审计整改情况如下:
  一、关于“广州轻工集团属下企业贸易风险管控不到位,造成国有资产面临重大损失风险”问题的整改情况
  整改情况:已完成整改。一是修订完善贸易业务规章制度,加强贸易业务操作流程监管和风险管控,确保国有资产安全,促进企业高质量发展;二是对因不履职或不正确履职造成国有资产损失的行为,已按有关规定对相关责任人严肃处理。
  特此公告。


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 2023年12月29日